为进一步加强我县内部审计工作,独山县审计局强化党建引领,多措并举,加强对内部审计工作的指导和监督,积极搭建交流平台,持续开展内审人员培训工作,今年共开展现场培训及上门指导12余次,受训人员达430余人次,推动内审人员更新知识,提高实操能力,夯实了全县内部审计工作发展的良好基础。
一是发挥党建引领作用,促进党建业务深度融合。按照党支部联系点工作要求,建立党支部联系点结对共建机制,明确分管内审工作的领导定向联系县属国企业鑫凤集团,以党建共建为抓手,以推动内审工作为目标,每年深入该集团党支部联系点开展党建及内审业务工作调查研究,指导鑫凤集团党建相关业务及内审工作等规范开展。有效推进联系点党支部党建业务深度融合,相向而行、同向发力,促进联系点党支部夯实党建基础,内部审计工作规范化,提升内部审计工作质效,助推集团企业规范有序发展。
二是发挥指导员作用,提升内审人员业务能力。组建内部审计工作群,适时分享《中国审计》《审计观察》《审计研究》等报刊杂志登载的关于内审案例、审计技巧与方法、各类问题归类解释汇编以及内部审计工作动态,让内审人员及时获取最新的审计知识,同时还编印《独山县审计局内部审计资料汇编》作为工具用书发至各单位,为开展内审工作提供参考依据。2024年采取“以审代训”、现场交流指导等方式,传授审计专业知识和审计技巧方法,提升内审人员专业能力素质。建立对口业务指导机制,明确班子成员和业务科室骨干作为内部审计业务指导员,按财政审计、部门预算审计、经济责任审计、自然资源资产审计、固定资产投资审计等进行分类,对口指导业务,专业解答,根据工作需要及时到现场给予指导。并建立《内部审计指导监督台账》,随时掌握各单位在开展内部审计工作中存在的困难和问题,确保内部审计业务工作规范运行。
三是发挥监督员作用,提升内部审计工作质量。建立健全内部审计指导监督机制。将内部审计业务指导和监督纳入年度工作内容,与年度项目工作同部署、同落实、同检查。制定《独山县审计局内部审计业务指导和监督工作方案》,成立内部审计指导监督工作领导小组,明确内部审计的指导监督方式和内容。通过采取日常监督、结合审计项目监督和专项检查等方式,对各单位的内部审计工作制度建立健全和执行情况、内部审计工作质量等进行监督检查,对存在的问题,及时督促整改,有效促进内审工作逐步规范化,提升内部审计工作质量。
初审:莫春慧
复审:冯汝嘉
终审:陈龙国
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